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2019-08-19 18:12:41
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视频选集
(2/95)
001.0001第01讲 前言
29:18
002.0101第01讲 税收与税法的概念、税收法律关系
33:24
003.0102第02讲 税法原则
26:08
004.0103第03讲 税法要素
36:32
005.0104第04讲 税收立法与我国现行税法体系、税收执法
34:08
006.0201第01讲 增值税原理
19:11
007.0202第02讲 增值税征税范围的基本规定
43:26
008.0203第03讲 增值税征税范围的具体规定
44:44
009.0204第04讲 增值税征税范围的特殊规定
32:49
010.0205第05讲 一般纳税人和小规模纳税人的登记
32:55
011.0206第06讲 增值税税率与征收率
38:13
012.0207第07讲 增值税计税方法
21:48
013.0208第08讲 一般销售方式下销售额确认
27:21
014.0209第09讲 特殊销售方式下销售额确认
59:45
015.0210第10讲 按差额确定销售额
27:16
016.0211第11讲 准予从销项税额中抵扣的进项税额
56:06
017.0212第12讲 不动产进项税额分期抵扣
36:01
018.0213第13讲 不得从销项税额中抵扣的进项税额
21:38
019.0214第14讲 应税销售行为纳税义务发生时间
32:57
020.0215第15讲 转让不动产和跨县(市、区)建筑服务征收管理办法
54:02
021.0216第16讲 不动产经营租赁及房地产企业销售自行开发项目的征收管理
37:53
022.0217第17讲 简易征税方法应纳税额的计算和进口环节增值税的征收
13:59
023.0218第18讲 出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税
40:22
024.0219第19讲 税收优惠
34:32
025.0220第20讲 征收管理与增值税发票的使用及管理
21:38
026.0301第01讲 税目与税率
41:29
027.0302第02讲 计税依据和计税方法
33:55
028.0303第03讲 生产销售环节征税的应税消费品的税务处理规定
01:02:20
029.0304第04讲 委托加工环节应税消费品的税务处理规定
32:06
030.0305第05讲 进口、零售和批发环节征税的应税消费品的税务处理规定
24:28
031.0306第06讲 消费税出口退税的计算、征收管理
27:02
032.0601第01讲 城市维护建设税法和烟叶税法
26:08
033.0701第01讲 关税征税对象、纳税义务人和进出口税则
27:18
034.0702第02讲 关税完税价格与应纳税额的计算
47:55
035.0703第03讲 关税减免规定和关税征收管理
17:18
036.0704第04讲 船舶吨税
27:30
037.0801第01讲 资源税的纳税义务人、扣缴义务人、税目和税率
20:03
038.0802第02讲 资源税的计税依据和应纳税额的计算
40:27
039.0803第03讲 资源税的减免政策及征收管理
26:40
040.0804第04讲 环境保护税法
36:38
041.0401第01讲 纳税义务人、征收对象与税率
34:56
042.0402第02讲 一般收入的确认(一)
38:39
043.0403第03讲 一般收入的确认(二)
29:08
044.0404第04讲 收入确认中的特殊规定
49:43
045.0405第05讲 相关收入实现的确认
30:16
046.0406第06讲 不征税收入和免税收入
30:13
047.0407第07讲 应纳税所得额的计算之各项扣除(一)
16:03
048.0408第08讲 应纳税所得额的计算之各项扣除(二)
42:22
049.0409第09讲 应纳税所得额的计算之各项扣除(三)
44:38
050.0410第10讲 应纳税所得额的计算之各项扣除(四)
31:19
051.0411第11讲 应纳税所得额的计算之亏损弥补
24:28
052.0412第12讲 资产的税务处理
42:12
053.0413第13讲 资产损失的所得税处理
17:25
054.0414第14讲 企业重组的一般性税务处理方法
25:35
055.0415第15讲 企业重组的特殊性税务处理
35:26
056.0416第16讲 税收优惠
45:16
057.0417第17讲 应纳税额的计算
32:24
058.0418第18讲 征收管理
20:30
059.1201第01讲 国际税收协定及管理
45:20
060.1202第02讲 境外所得税收管理基本规定
28:32
061.1203第03讲 抵免境外税额的计算
39:16
062.1204第04讲 境外所得税收管理的其他相关规定
25:01
063.1205第05讲 国际反避税
39:24
064.1206第06讲 转让定价税务管理
49:44
065.1207第07讲 国际税收征管合作
11:59
066.0501第01讲 纳税义务人
21:05
067.0502第02讲 个人所得税征税范围
37:59
068.0503第03讲 税率与应纳税所得额的确定
18:43
069.0504第04讲 税收优惠、境外所得的税额扣除
18:19
070.0505第05讲 居民个人综合所得应纳税所得额确定和应纳税额的计算
38:35
071.0506第06讲 专项附加扣除
31:02
072.0507第07讲 经营所得
40:56
073.0508第08讲 财产租赁、财产转让所得
23:15
074.0509第09讲 全年一次性奖金、低于购置或建造成本价购房等个税处理
42:07
075.0510第10讲 年金、商业健康保险个人所得税规定
55:49
076.0511第11讲 个人转让限售股、企业转增股本个人所得税规定
33:28
077.0512第12讲 股票增值权所得和限制性股票所得的个人所得税规定、完善股权激励和技术入股有关个人所得税的规定
35:31
078.0513第13讲 个人所得税的征收管理
23:21
079.0901第01讲 城镇土地使用税
31:33
080.0902第02讲 耕地占用税
12:16
081.1001第01讲 房产税的纳税义务人、征税范围、税收优惠
31:29
082.1002第02讲 房产税税率、计税依据和应纳税额的计算
39:36
083.1003第03讲 契 税
41:14
084.1004第04讲 土地增值税的征税范围及应纳税额计算方法
29:12
085.1005第05讲 土地增值税应税收入与扣除项目
51:16
086.1006第06讲 土地增值税清算、税收优惠和征收管理
33:25
087.1101第01讲 车船税
45:27
088.1102第02讲 印花税的纳税义务人及税目税率
26:49
089.1103第03讲 印花税应纳税额的计算、税收优惠以及征收管理
38:09
090.1104第04讲 车辆购置税(按新税法)
18:13
091.1301第01讲 税收征收管理法
48:45
092.1302第02讲 税务检查、纳税担保试行办法及纳税信用管理
30:33
093.1401第01讲 税务行政处罚
22:02
094.1402第02讲 税务行政复议
41:39
095.1403第03讲 税务行政诉讼
23:56
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