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2019-07-24 08:54:58
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视频选集
(93/102)
0001第01讲前言
52:40
0101第01讲 税法概念 (1)
54:44
0102_第02讲税法原则
34:35
0103_第03讲税法要素
40:06
0104_第04讲税收立法与我国税法体系
24:50
0105_第05讲税收执法
11:34
0106_第06讲税务权利与义务
13:08
0107_第07讲国际税收关系
26:46
0201_第01讲增值税法前言
47:17
0202_第02讲销售或者进口货物、销售劳务
16:03
0203_第03讲销售服务以及销售无形资产、不动产
53:50
0204_第04讲增值税征税范围的基本条件
51:28
0205_第05讲视同发生应税销售行为
01:01:35
0206_第06讲一般纳税人和小规模纳税人的登记
18:19
0207_第07讲税率与征收率
56:44
0208_第08讲增值税的计税方法
10:10
0209_第09讲正常销售和视同销售的销售额确定
44:50
0210_第10讲特殊销售方式下销售额的确定
42:39
0211_第11讲销售额的差额确定
36:39
0212_第12讲以票抵扣和计算抵扣进项税额
56:28
0213_第13讲特殊项目进项税额处理
50:32
0214_第14讲不得抵扣的进项税额与进项税额转出
56:46
0215_第15讲应纳税额计算的时间限定及其他问题
40:53
0216_第16讲转让不动产、不动产经营租赁服务增值税征收管理
57:50
0217 第17讲 简易征税方法应纳税额的计算
43:32
0218 第18讲 进口环节增值税的征收
30:43
0219 第19讲 增值税退(免)税政策范围及方法
42:19
0220 第20讲 增值税退(免)税计算
56:22
0221 第21讲 出口项目增值税免税和征税政策
25:16
0222 第22讲 税收优惠
47:03
0223 第23讲 财政部、税务总局规定的其他增值税优惠
23:23
0224 第24讲 征收管理
24:13
0225 第25讲 增值税发票的使用及管理
33:30
0301 第01讲 消费税概述
21:01
0302 第02讲 消费税纳税义务人与税目、税率
54:50
0303 第03讲 计税依据一般规定
30:52
0304 第04讲 销售额的特殊规定
35:01
0305 第05讲 生产销售环节应纳消费税的计算
54:22
0306 第06讲 委托加工、进口应税消费品税务处理
59:01
0307 第07讲 已纳消费扣除的计算、特殊环节应纳消费税的计算、出口退税
45:44
0308 第08讲 征收管理
18:16
0401 第01讲 纳税义务人、征税对象与税率
36:32
0402 第02讲 应纳税所得额
57:04
0403 第03讲 处置资产收入的确认
24:13
0404 第04讲 相关收入实现的确认
45:15
0405 第05讲 不征收收入和免税收入
28:54
0406 第06讲 工资薪金、三项经费以及社会保险的税前扣除
59:47
0407 企业所得税法_第07讲 利息费用、借款费用等
50:25
0408 企业所得税法_第08讲 各项扣除项目的标准及要求
01:00:12
0409 企业所得税法_第09讲 不得扣除项目、亏损弥补
31:11
0410 企业所得税法_第10讲 资产的税务处理
42:40
0411 企业所得税法_第11讲 资产损失的所得税处理
08:49
0412 企业所得税法_第12讲 企业重组的所得税处理
57:48
0413 企业所得税法_第13讲企业所得税的税收优惠
56:22
0414 企业所得税法_第14讲居民企业查账征收税额计算、居民企业核定征收应纳税额的计算
56:00
0415 企业所得税法_第15讲非居民企业应纳税额计算
17:24
0416 企业所得税法_第16讲征收管理
23:53
0501 个人所得税法_第01讲居民个人与非居民个人、所得来源地的确定
27:36
0502 个人所得税法_第02讲征税范围
35:48
0503 个人所得税法_第03讲税率与应纳税所得额的确定
54:44
0504 个人所得税法_第04讲公益性捐赠的相关规定、每次收入的确定
28:19
0505 个人所得税法_第05讲税收优惠、境外所得的税额扣除
20:19
0506第06讲居民个人4项综合所得应纳税额的计算
43:36
0507第07讲经营所得、财产租赁所得应纳税额的计算
36:42
0508第08讲财产转让所得应纳税额的计算
27:11
0509第09讲中国公民工薪所得特殊问题处理
52:50
0510第10讲非居民和无住所居民特殊问题处理
27:26
0511第11讲财产转让、股息红利的特殊问题处理
55:28
0512第12讲征收管理
35:40
0601第01讲城市维护建设税
29:38
0602_第02讲烟叶税、教育费附加和地方教育附加
17:03
0701第01讲关税征税对象、纳税人以及税率
25:33
0702第02讲完税价格与应纳税额的计算
45:37
0703第03讲关税税收优惠、征收管理以及船舶吨税法
25:56
0801第01讲资源税的纳税义务人、税目与计税依据
46:07
0802第02讲资源税应纳税额的计算
55:51
0803第03讲环境保护税法
53:03
0901第01讲城镇土地使用税法
33:52
0902第02讲耕地占用税法
16:29
1001第01讲契税法
45:02
1002第02讲房产税法
53:03
1003第03讲土地增值税的纳税人、征税范围、税率
23:06
1004_第04讲土地增值税应税收入与扣除项目
46:41
1005第05讲应纳税额的计算
45:53
1101_第01讲车辆购置税法
30:35
1102_第02讲车船税法
32:31
1103第03讲印花税的纳税义务、税目、税率和计税依据与税额计算
56:20
1104第04讲印花税的税收优惠与征收管理
08:29
1201第01讲国际税收协定
43:14
1202_第02讲非居民企业税收管理
39:47
1203_第03讲境外所得已纳税额抵免范围及抵免方法
33:42
1204第04讲境外所得已纳税额抵免计算
39:40
1205第05讲境外所得间接负担税额的计算
41:16
[1206]第06讲适用间接抵免的境外所得抵免限额与准予抵免税额
38:32
[1207]第07讲国际反避税
45:19
[1208]第08讲转让定价税务管理.国际税收征管合作
44:13
[1301]第01讲概述.税务管理
52:32
[1302]第02讲税款征收
43:16
[1303]第03讲税务检查.法律责任及纳税担保和抵押
30:29
[1304]第04讲纳税信用管理.税收违法行为检举管理办法
29:26
[1401]第01讲税务行政法制
26:19
[1402]第02讲税务行政复议.税务行政诉讼
50:37

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